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審計署2011年部門預算
【發(fā)布時間:2011年04月15日】
【來源:審計署辦公廳】
字號:【大】 【中】 【小】

審計署2011年收支預算總表

單位:萬元
2011年收入2011年支出
項目預算數(shù)項目預算數(shù)
一、財政撥款82,108.70一、一般公共服務81,128.21
          審計事務81,128.21
            行政運行39,245.89
              其中:人員經(jīng)費23,402.68
                    公用經(jīng)費15,843.21
            一般行政管理事務10,951.04
            機關服務132.82
            審計業(yè)務21,000.00
            審計管理7,410.00
            事業(yè)運行1,930.46
            其他審計事務支出458.00
二、事業(yè)收入56.00二、外交268.8
          國際組織18.80
            國際組織會費12.00
            國際組織捐贈6.80
          對外合作與交流250.00
           大型國際會議250.00
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入2.00三、社會保障和就業(yè)1,626.00
          行政事業(yè)單位離退休1,626.00
            歸口管理的行政單位離退休1,477.00
            離退休人員管理機構(gòu)149.00
四、其他收入3,056.04四、住房保障支出4,860.00
          住房改革支出4,860.00
            住房公積金2,524.00
            提租補貼317.00
            購房補貼2,019.00
        
本年收入合計85,222.74本年支出合計87,883.01
用事業(yè)基金彌補收支差額57.27結(jié)轉(zhuǎn)下年293.43
上年結(jié)轉(zhuǎn)2,896.43    
            88,176.44            88,176.44

    

審計署2011年財政撥款支出預算表

單位:萬元
科目2010年預算數(shù)2010年執(zhí)行數(shù)2011年預算數(shù)2011年預算比2010年執(zhí)行2011年預算
2010
年執(zhí)行
(扣除發(fā)改委基建)
科目編碼科目名稱年初預算數(shù)扣除發(fā)改委安排的基建后預算數(shù)執(zhí)行數(shù)扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù)年初預算數(shù)扣除發(fā)改委安排的基建后預算數(shù)增減額增減%增減額增減%
小計當年財政撥款當年國庫集中支付結(jié)余數(shù)
201一般公共服務68,978.2968,075.2975,100.9473,405.761,695.1868,197.9476,153.9075,252.901,052.96 1.4 7,054.96 10.3
20108 審計事務68,978.2968,075.2975,100.9473,405.761,695.1868,197.9476,153.9075,252.901,052.96 1.4 7,054.96 10.3
    行政運行35,109.8635,109.8634,987.5134,718.36269.1534,987.5137,121.2937,121.292,133.78 6.1 2,133.78 6.1
    一般行政管理事務8,691.237,788.238,786.238,559.49226.747,883.239,734.848,833.84948.61 10.8 950.61 12.1
    機關服務132.82132.82132.82132.82  132.82132.82132.82        
    審計業(yè)務18,790.0018,790.0018,790.0018,404.92385.0818,790.0021,000.0021,000.002,210.00 11.8 2,210.00 11.8
    審計管理5,535.005,535.005,685.005,341.66343.345,685.007,395.007,395.001,710.00 30.1 1,710.00 30.1
    信息化建設    6,000.005,529.13470.87      -6,000.00 -100.0     
    事業(yè)運行719.38719.38719.38719.38  719.38769.95769.9550.57 7.0 50.57 7.0
202外交273.83273.83273.83265.798.04273.83268.8268.8-5.03 -1.8 -5.03 -1.8
20204 國際組織23.8323.8323.8315.798.0423.8318.818.8-5.03 -21.1 -5.03 -21.1
    國際組織會費17.00 17.00 17.00 8.96 8.04 17.00 12.00 12.00 -5.00 -29.4 -5.00 -29.4
    國際組織捐贈6.836.836.836.83  6.836.80 6.80 -0.03 -0.4 -0.03 -0.4
20205 對外合作與交流250.00 250.00 250.00 250.00   250.00 250.00 250.00         
    大型國際會議250.00 250.00 250.00 250.00   250.00 250.00 250.00         
208社會保障和就業(yè)1,374.001,374.001,421.291,421.29  1,421.291,626.001,626.00204.71 14.4 204.71 14.4
20805 行政單位離退休支出1,374.001,374.001,421.291,421.29  1,421.291,626.001,626.00204.71 14.4 204.71 14.4
    歸口管理的行政單位離退休1,229.001,228.001,276.291,276.29  1,276.291,477.001,477.00200.71 15.7 200.71 15.7
    離退休人員管理機構(gòu)145.00146.00145.00145.00  145.00149.00149.004.00 2.8 4.00 2.8
221住房保障支出4,279.004,279.004,279.004,051.19227.814,279.004,060.004,060.00-219.00 -5.1 -219.00 -5.1
22102 住房改革支出4,279.004,279.004,279.004,051.19227.814,279.004,060.004,060.00-219.00 -5.1 -219.00 -5.1
    住房公積金2,349.002,349.002,349.002,146.00203.002,349.002,300.002,300.00-49.00 -2.1 -49.00 -2.1
    提租補貼67.0067.0067.0067.00  67.0019.0019.00-48.00 -71.6 -48.00 -71.6
    購房補貼1,863.001,863.001,863.001,838.1924.811,863.001,741.001,741.00-122.00 -6.5 -122.00 -6.5
  合計74,905.1274,002.1281,075.0679,144.031,931.0374,172.0682,108.7081,207.701,033.64 1.3 7,035.64 9.5
    
    

關于審計署2011年部門預算的說明


    一、2011年收支預算總體情況
    審計署部門預算實行綜合預算,反映了審計署(含署本級、18個派出機構(gòu)和11個直屬事業(yè)單位,下同)所有的收入和支出預算。
    (一)2011年度收入預算總計88 176.44萬元。
    1.財政撥款82 108.7萬元。是指中央財政當年撥付的資金。
    2.事業(yè)收入56萬元。主要為所屬計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
    3.事業(yè)單位經(jīng)營收入2萬元。主要為審計學會下屬的《審計研究》編輯部發(fā)行收入。
    4.其他收入3056.04萬元。主要是所屬各單位的固定資產(chǎn)處置收入、利息收入,以及按規(guī)定將清理的往來款項納入部門預算使用的資金等。
    5.用事業(yè)基金彌補收支差額57.27萬元。主要是所屬事業(yè)單位在預計當年的財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    6.上年結(jié)轉(zhuǎn)2896.43萬元。是用以前年度未使用完,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。
    (二)2011年支出預算總計88 176.44萬元。
    1.一般公共服務81 128.21萬元。包括審計署本級、18個派出機構(gòu)及所屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項審計工作任務、保障審計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。
    (1)行政運行39 245.89萬元。是為保障審計署各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。其中,根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出23 402.68萬元,按國家規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、行政差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出15 843.21萬元。
    (2)一般行政管理事務10951.04萬元。主要用于“金審工程”運行及維護、國際審計組織培訓研討會、辦公用房和設備維護修繕、設備更新購置、派出審計局取消公務用車后的交通補貼等方面的支出。
    (3)機關服務132.82萬元。指為審計署機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
    (4)審計業(yè)務經(jīng)費21 000萬元。用于按照審計紀律“八不準”的規(guī)定,審計人員外出審計期間一切經(jīng)費支出(含按規(guī)定支出的城市間交通費、住宿費、公雜費和餐費補助)。
    (5)審計管理經(jīng)費7410萬元。主要是用于審計法制建設、審計業(yè)務質(zhì)量控制、審計結(jié)果公告、審計業(yè)務培訓、審計新聞宣傳等方面的支出。
    (6)事業(yè)運行1930.46萬元。指事業(yè)單位(不含機關服務局,下同)用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。
    (7)其他審計事務支出458萬元。指事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的支出。
    2.外交支出268.8萬元。包括向國際組織的認捐支出、按規(guī)定繳納的國際組織會費支出及在華召開國際會議支出等。
    (1)國際組織會費12萬元。指審計署參加國際組織,按照國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費支出。包括:世界審計組織會費和亞洲審計組織會費。
    (2)國際組織捐贈6.8萬元。為審計署向亞洲審計組織的認捐支出。
    (3)大型國際會議250萬元。包括審計署承辦亞洲審計組織高級審計研討會、主辦中非高級審計研討會和上合組織最高審計機關聯(lián)席會議所需經(jīng)費支出。
    3.社會保障和就業(yè)1626萬元。包括按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
    (1)歸口管理的行政單位離退休1477萬元。為審計署離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休經(jīng)費。
    (2)離退休人員管理機構(gòu)149萬元。為審計署用于離退休干部局的支出。
    4.住房保障支出4860萬元。包括按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金和發(fā)放的提租補貼、購房補貼等支出。
    (1)住房公積金2524萬元,是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工計繳的住房公積金。
    (2)提租補貼317萬元,是按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼。
    (3)購房補貼2019萬元,是1998年住房分配貨幣化改革之后,按照國家房改政策規(guī)定,向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。
    (三)結(jié)轉(zhuǎn)下年293.43萬元。指預計需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
    二、2010年財政撥款預算執(zhí)行情況
    
2010年財政撥款預算數(shù)74 905.12萬元,財政撥款執(zhí)行數(shù)   81 075.06萬元,比年初財政撥款預算數(shù)增加6169.94萬元。具體情況如下:
    (一)一般公共服務——審計事務2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)為75 100.94萬元,比2010年初財政撥款預算數(shù)增加6122.65萬元,主要原因:
    1. 行政運行2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)34 987.51萬元,比2010年初財政撥款預算數(shù)減少122.35萬元,主要原因是:為貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的指示精神,對行政運行科目經(jīng)費預算進行了壓減。
    2. 一般行政管理實事務2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)8786.23萬元,比2010年初財政撥款預算數(shù)增加95萬元,主要原因是:2010年預算執(zhí)行過程中,增加了后勤改革工作任務,經(jīng)預算報批程序后,相應追加安排了“后勤改革經(jīng)費”項目預算。
    3. 機關服務2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)132.82萬元,與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
    4. 審計業(yè)務2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)18 790萬元,與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
    5. 審計管理2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)5685萬元,比2010年初財政撥款預算數(shù)增加150萬元,主要原因是:2010年預算執(zhí)行過程中,增加了審計研究工作任務,經(jīng)預算報批程序后,相應追加安排了“《中國國家審計學》編撰經(jīng)費”、“中國特色社會主義審計理論課題研究經(jīng)費”、“工程質(zhì)量審計研究經(jīng)費”項目預算。
    6. 信息化建設2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)6000萬元,比2010年初財政撥款預算數(shù)增加6000萬元,主要原因是:發(fā)展改革委、財政部2010年中才分別下達“金審工程二期建設”項目計劃和預算。
    7.事業(yè)運行2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)719.38萬元,與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
    (二)外交——國際組織2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財政撥款預算數(shù)相同,其中:國際組織會費17萬元,國際組織捐贈6.83萬元。
    (三)外交——對外合作與交流2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)250萬元,全部為大型國際會議支出。
    (四)社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)為1421.29萬元,比2010年初財政撥款預算數(shù)增加47.29萬元,主要原因是:為改善離退休人員的保障狀況,財政部追加安排了審計署離退休人員經(jīng)費。
    (五)住房保障支出——住房改革支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財政撥款預算數(shù)相同。
    三、2011年財政撥款支出預算情況
    2011年審計署財政撥款支出預算82 108.7萬元。
    (一) 一般公共服務——審計事務76 153.9萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1052.96萬元,增長1.4%,其中:
    1. 行政運行2011年財政撥款預算數(shù)為37 121.69萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2134.18萬元,增長6.1%。主要原因是:由于新錄用公務員,審計署編制內(nèi)實有行政人員較2010年增加7%。
    2. 一般行政管理事務支出9734.84萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加948.61萬元,增長10.8%。主要原因:一是“金審工程”資產(chǎn)增加,運行維護費用相應增加;二是2011年審計署達到報廢更新年限的設備增加,相應增加設備更新購置經(jīng)費。
    3. 機關服務2011年財政撥款預算數(shù)為132.82萬元,與2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
    4. 審計業(yè)務經(jīng)費2011年財政撥款預算數(shù)為21 000萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2210萬元,增長11.8%。主要原因:一是新增人員從事審計業(yè)務所需經(jīng)費;二是2011年審計署新增地方政府性債務審計項目等審計任務,審計工作量上升;三是為加強境外機構(gòu)審計,2011年新增“境外機構(gòu)審計專項經(jīng)費”項目。
    5. 審計管理經(jīng)費7395萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1710萬元,增長30.1%。主要原因是:一是2011年審計署加大培訓力度,增加了審計培訓方面的支出;二是為提高審計工作質(zhì)量和管理水平,新增“2012年統(tǒng)一組織審計項目立項前期工作專項經(jīng)費”、“玉樹地震災后恢復重建跟蹤審計管理專項經(jīng)費”、“審計技術(shù)方法研究及評價指標體系構(gòu)建專項經(jīng)費”等項目。
    6. 信息化建設2011年財政撥款預算數(shù)為零,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少6000萬元,減少100 %,主要原因是:截止目前,發(fā)展改革委已下達審計署2011年信息化建設項目計劃5185萬元,但財政部目前暫未下達該項預算。
    7. 事業(yè)運行2011年財政撥款預算數(shù)為769.95萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加50.57萬元,增加7%。主要原因是:2010年事業(yè)運行所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的,2011年可動用的財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少,財政撥款預算相應增加。
    (二)外交——國際組織18.8萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少5.03萬元,減少21%。主要原因是2010年財政撥款中有補繳以前年度國際組織會費支出5萬元。
    (三)外交——對外合作與交流250萬元,與2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
    (四)社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休1626萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加252萬元,增加18%。主要原因是:按照有關預算管理規(guī)定,審計署機關離退休人員2010年規(guī)范津貼補貼所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的,2011年可動用的財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少,財政撥款預算相應增加。
    (五)住房保障支出——住房改革支出4060萬元,比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少219萬元,下降5%。主要原因是:2011年,審計署動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排住房改革支出,財政撥款預算相應減少。




    
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