近日,2018年四川省直部門預(yù)算執(zhí)行審計工作全面完成,推進省直部門預(yù)算執(zhí)行審計擴面增效取得新進展。
在今年的省直部門預(yù)算執(zhí)行審計中,四川省審計廳創(chuàng)新審計方式,優(yōu)化審計流程,擴大審計覆蓋面,提升審計效能。采取“集中分析、分散核查”的數(shù)字化審計方式,在投入審計人力與上年相同的情況下,共對243個省直部門(單位)進行了審計。
“今年,審計覆蓋面比上年增加了4倍,我們不僅對115個省一級預(yù)算單位進行了審計,同時還實現(xiàn)了省級機關(guān)51個后勤服務(wù)中心、25個計算機信息中心的審計全覆蓋。”審計廳相關(guān)負(fù)責(zé)人談到。
本次預(yù)算執(zhí)行審計,在對243個省直部門(單位)2015年至2017年的預(yù)(決)算數(shù)據(jù)、財務(wù)會計核算數(shù)據(jù)進行分析的基礎(chǔ)上,重點對80個省直部門(單位)預(yù)算執(zhí)行和決算編制、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等支出使用管理、財政實撥資金管理、網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)和運行維護項目管理等方面進行了現(xiàn)場審計核查,同步組織163個部門(單位)按照審計要求內(nèi)容開展了自查。
審計結(jié)果表明,省直各部門單位預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約等方針政策,促進部門事業(yè)改革發(fā)展。但對80個重點單位現(xiàn)場審計核查中發(fā)現(xiàn),存在部分項目實施推進不力、財政存量資金未及時清理上繳、會議和培訓(xùn)費管理不夠規(guī)范,以及對往年審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位等問題。針對審計核查和組織單位自查發(fā)現(xiàn)的問題,省審計廳向203個部門(單位)制發(fā)了審計整改函,提出了整改要求和建議。(許瑞玲 任梓熙 唐夢如)
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