近期,浙江省審計廳組織7個設(shè)區(qū)市審計局同步開展了國企改革重點任務(wù)落實情況專項審計調(diào)查。
本次專項審計調(diào)查涵蓋政策跟蹤審計和企業(yè)審計兩大領(lǐng)域,涉及國資、財政、人力社保等多個部門、多個設(shè)區(qū)市和省屬、市屬多家國有企業(yè),覆蓋面較廣。浙江省審計廳黨組高度重視此次審計調(diào)查項目,項目啟動后,對照目標(biāo)任務(wù),該廳制定了《全省國企改革重點任務(wù)落實情況專項審計調(diào)查工作方案》,確定了混合所有制改革等6個審計調(diào)查專題,重點關(guān)注改革相關(guān)政策落實、國有資產(chǎn)增值保值、深化改革成效等內(nèi)容,同時注重揭示風(fēng)險隱患。目前,各項審計調(diào)查工作順利開展,審計組正根據(jù)方案要求對各專題審計發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸調(diào)查、核實取證。
下一步,浙江省審計廳將進一步統(tǒng)一思想,高度重視,統(tǒng)籌安排審計時間和力量,扎實做好相關(guān)審計工作。同時,還將梳理總結(jié)當(dāng)?shù)貒蟾母锿七M過程中好的經(jīng)驗做法,促進相關(guān)經(jīng)驗做法推廣應(yīng)用,以進一步提升審計成果。針對國企改革推進過程中存在的主要問題和遇到的突出困難,將深入分析問題產(chǎn)生的原因,提出推動完善體制機制方面的意見建議,同時與國企改革相關(guān)主管部門和企業(yè)充分溝通,確保解決問題的措施具有針對性,促進審計成果利用。(林呈煥)
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