浙江省審計(jì)廳制定全部政府性資金審計(jì)操作規(guī)程
為貫徹落實(shí)省政府進(jìn)一步加強(qiáng)全部政府性資金審計(jì)工作的意見,近日,浙江省審計(jì)廳制定了省本級全部政府性資金審計(jì)操作規(guī)程(試行),包括總則、審計(jì)計(jì)劃管理、審計(jì)實(shí)施程序等共8章51條,對省本級全部政府性資金審計(jì)工作提出了系統(tǒng)化、規(guī)范化、具體化操作要求。
操作規(guī)程明確,對全部政府性資金的審計(jì),要按照“評價(jià)總體、揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效、維護(hù)安全”的總體思路,力爭在“十二五”期間對所有管理和使用政府性資金的單位輪審一遍,重點(diǎn)單位和資金的審計(jì)一般在2次以上,保障實(shí)現(xiàn)政府性資金審計(jì)“全覆蓋”,努力構(gòu)建具有浙江特色的以全部政府性資金(資產(chǎn))審計(jì)為主線的財(cái)政審計(jì)大格局。
操作規(guī)程提出,要按照“分級管理、分類審計(jì)、分步實(shí)施”的原則,切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理,加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制。同時(shí),要建立審計(jì)整改檢查機(jī)制,對超過規(guī)定期限未整改或整改不徹底的,依法采取措施督促整改,對審計(jì)查出問題整改落實(shí)不力、造成重大影響和損失的部門單位,由紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、人事等部門對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé),著力解決“屢審屢犯”問題。此外,操作規(guī)程還明確,審計(jì)機(jī)關(guān)提交的“兩個(gè)報(bào)告”要突出反映審計(jì)意見建議的整改落實(shí)情況。(王勇 何劉堅(jiān))
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