景德鎮(zhèn):六項措施促進發(fā)揮內部審計功能作用
為充分發(fā)揮內部審計功能和作用,有效整合內部審計資源,近年來,江西省景德鎮(zhèn)市審計局對現(xiàn)有內部審計資源進行整合和優(yōu)化,形成國家和內部審計合力,達到“1+1>2”的效果,促進審計資源使用效率最大化。
一是完善網(wǎng)絡。
構建起較為完善的內部審計網(wǎng)絡,該市內部審計師協(xié)會涵蓋市直行政事業(yè)單位、金融機構、重要政府部門、高等院校、國有大中型企業(yè)、民營骨干企業(yè)等。二是建立專家?guī)臁?/strong>
積極開展審計專家?guī)斓慕⒐ぷ鳎瑢<倚畔⑦M行整理歸納,對其工作單位、聯(lián)系方式、專業(yè)特長、審計成果、審計紀律執(zhí)行情況、優(yōu)缺點分析等進行電子數(shù)據(jù)化管理,截止目前,專家?guī)旌w土木工程、財政金融、計算機、法律等專業(yè)人才40余人。三是統(tǒng)籌內審人員力量。
探索性安排內部審計人員參加國家審計項目,實現(xiàn)審計人員知識結構的優(yōu)勢互補,提高審計成效。四是利用內審成果資源。
審計過程中在對內部審計機構審計成果進行風險評估的基礎上,積極利用其工作成果,尤其是內部審計發(fā)現(xiàn)的問題線索,避免工作的重復,降低審計成本,提高審計效率。五是積極組織業(yè)務培訓,搭建溝通交流平臺。
近年來組織內審人員參加審計業(yè)務培訓168人次,參加審計沙龍10余次,出刊《瓷都審計》10余期,有力提升了內部審計人員業(yè)務能力。該市內審工作從無到有,發(fā)展迅速,取得較好成績,景德鎮(zhèn)焦化集團、人民銀行等6家優(yōu)秀內審工作部門以及12名優(yōu)秀內審工作者被給予表彰。六是促進內審機構充分發(fā)揮監(jiān)督職能。
內審機構在履行好財務收支等監(jiān)督職責的同時,還不斷更新工作理念、創(chuàng)新工作思路。例如該市焦化集團內審機構探索購買社會服務開展審計,彌補了內部審計力量不足的問題,提高審計效率,更好實現(xiàn)了審計的總體目標,有的內審機構探索開展所屬企業(yè)單位領導經(jīng)濟責任審計以及所屬企業(yè)單位建設項目工程審計,創(chuàng)新了審計方法,履行了內部審計監(jiān)督職責。(江志群)【關閉】 【打印】 |