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中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估辦法》
【發(fā)布時(shí)間:2014年08月27日】
【來源:中國內(nèi)審協(xié)會(huì)】
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    為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估工作的開展,現(xiàn)發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估辦法》,自2014年9月1日起施行。中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)于2012年4月6日發(fā)布的《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估辦法(試行)》同時(shí)廢止。

                                                                           中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)
                                                                             2014年8月14日

    

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估辦法


    第一條  為規(guī)范內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估工作,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化發(fā)展,根據(jù)《第1101號——內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》,制定本辦法。
    第二條  本辦法所稱內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估,是指由具備職業(yè)勝任能力的人員,以內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)參考風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等方面的法律法規(guī),對組織的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行獨(dú)立檢查和客觀評價(jià)的活動(dòng)。
    第三條  內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估的目標(biāo)是幫助組織改善內(nèi)部審計(jì)環(huán)境,提升內(nèi)部審計(jì)水平,防范內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的有效性,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)范化和制度化建設(shè)。
    第四條  組織應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估制度,定期開展內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估工作。
    第五條  中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全國內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估工作。
    第六條  內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估包括內(nèi)部評估和外部評估兩種形式,由組織根據(jù)情況選擇實(shí)施。
    第七條  內(nèi)部評估由組織內(nèi)部的人員按照外部質(zhì)量評估的要求實(shí)施,可以由內(nèi)部審計(jì)、人力資源、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門的人員參與。
    第八條  外部評估由中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)或者其核準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)實(shí)施。
    第九條  選擇實(shí)施外部評估的組織,應(yīng)當(dāng)向中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)或者其核準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)提出書面申請,由雙方協(xié)商評估范圍、評估時(shí)間、評估人員、評估費(fèi)用等事宜。
    第十條  參與外部評估的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的審計(jì)職業(yè)道德和一定的審計(jì)工作經(jīng)歷,具有被評估組織所在行業(yè)、領(lǐng)域的相關(guān)知識或者經(jīng)驗(yàn),接受過中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)組織的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估培訓(xùn),具備從事評估工作的專業(yè)勝任能力。
    第十一條  內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估的內(nèi)容主要包括以下方面:
    (一)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范的遵循情況;
    (二)內(nèi)部審計(jì)組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)行機(jī)制的合理性、健全性;
    (三)內(nèi)部審計(jì)人員配置及專業(yè)勝任能力;
    (四)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)開展及項(xiàng)目管理的規(guī)范程度;
    (五)各利益相關(guān)方對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)可程度和滿意程度;
    (六)內(nèi)部審計(jì)增加組織價(jià)值、改善組織運(yùn)營的情況。
    第十二條  內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估的程序包括前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場實(shí)施和出具評估報(bào)告三個(gè)階段。評估可以運(yùn)用問卷調(diào)查、訪談、現(xiàn)場查閱文檔等方法。
    第十三條  內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估的結(jié)論分為合格與不合格兩類。對評估合格的組織還應(yīng)進(jìn)行評級,由高至低依次分為AAA級、AA級和A級。
    第十四條  外部評估結(jié)果由中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)一公布。經(jīng)中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)核準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)實(shí)施的外部評估的結(jié)果,應(yīng)報(bào)送中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)備案。
    第十五條  內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估結(jié)果可以作為考核被評估組織內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和做出相關(guān)決策的依據(jù)。
    第十六條  中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)制定的《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估手冊》是開展質(zhì)量評估的技術(shù)指南,對評估程序、評估方法和評估要求提供具體指引。
    第十七條  本辦法由中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
    第十八條  本辦法自2014年9月1日起施行。

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