審計(jì)署西安辦多措并舉加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理
為規(guī)范審計(jì)組和審計(jì)人員的審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)行為,進(jìn)一步提高效率,保證質(zhì)量,防范風(fēng)險(xiǎn),近日,審計(jì)署西安辦認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《審計(jì)署審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》,在項(xiàng)目組織實(shí)施過程中采取多種措施加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理。
一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《審計(jì)署審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》。審計(jì)署文件印發(fā)后,該辦及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),保證人手一份,并采取集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式組織學(xué)習(xí)活動(dòng),確保學(xué)習(xí)效果。
二是實(shí)行主審招標(biāo)和雙主審制度。該辦在日前組織的礦產(chǎn)資源審計(jì)項(xiàng)目中,實(shí)行主審招標(biāo)制度,符合條件的13名審計(jì)人員參與投標(biāo),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)演講、領(lǐng)導(dǎo)提問、評(píng)委打分、綜合考核等環(huán)節(jié),評(píng)選出項(xiàng)目主審和計(jì)算機(jī)主審及小組主審6名。
三是落實(shí)審計(jì)組組長(zhǎng)職責(zé)。審計(jì)組實(shí)行審計(jì)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,明確審計(jì)組組長(zhǎng)是審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)、廉政、保密、安全等工作的第一責(zé)任人,并對(duì)審計(jì)實(shí)施方案和審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
四是嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)廉政和保密規(guī)定。審計(jì)組進(jìn)駐被審計(jì)單位時(shí),及時(shí)組織被審計(jì)單位相關(guān)人員召開審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議,宣讀審計(jì)通知書,告知審計(jì)工作紀(jì)律相關(guān)規(guī)定,提出配合審計(jì)工作的要求,并在顯著位置張貼公示審計(jì)項(xiàng)目名稱、審計(jì)紀(jì)律八項(xiàng)規(guī)定及舉報(bào)電話、審計(jì)組聯(lián)系人及聯(lián)系方式等內(nèi)容。同時(shí),要求審計(jì)組成員嚴(yán)格遵守國(guó)家保密法律法規(guī)和審計(jì)署保密規(guī)定,嚴(yán)格保守國(guó)家秘密、工作秘密和商業(yè)秘密,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)涉密信息資料和涉密電子設(shè)備的安全保密管理。
五是嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)“四會(huì)”制度。即審前學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、審中碰頭會(huì)、審后總結(jié)會(huì)和審計(jì)成果點(diǎn)評(píng)會(huì),從制度上規(guī)范審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議流程和內(nèi)容,提高了審計(jì)質(zhì)量,防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。(于建科)
一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《審計(jì)署審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》。審計(jì)署文件印發(fā)后,該辦及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),保證人手一份,并采取集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式組織學(xué)習(xí)活動(dòng),確保學(xué)習(xí)效果。
二是實(shí)行主審招標(biāo)和雙主審制度。該辦在日前組織的礦產(chǎn)資源審計(jì)項(xiàng)目中,實(shí)行主審招標(biāo)制度,符合條件的13名審計(jì)人員參與投標(biāo),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)演講、領(lǐng)導(dǎo)提問、評(píng)委打分、綜合考核等環(huán)節(jié),評(píng)選出項(xiàng)目主審和計(jì)算機(jī)主審及小組主審6名。
三是落實(shí)審計(jì)組組長(zhǎng)職責(zé)。審計(jì)組實(shí)行審計(jì)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,明確審計(jì)組組長(zhǎng)是審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)、廉政、保密、安全等工作的第一責(zé)任人,并對(duì)審計(jì)實(shí)施方案和審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
四是嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)廉政和保密規(guī)定。審計(jì)組進(jìn)駐被審計(jì)單位時(shí),及時(shí)組織被審計(jì)單位相關(guān)人員召開審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議,宣讀審計(jì)通知書,告知審計(jì)工作紀(jì)律相關(guān)規(guī)定,提出配合審計(jì)工作的要求,并在顯著位置張貼公示審計(jì)項(xiàng)目名稱、審計(jì)紀(jì)律八項(xiàng)規(guī)定及舉報(bào)電話、審計(jì)組聯(lián)系人及聯(lián)系方式等內(nèi)容。同時(shí),要求審計(jì)組成員嚴(yán)格遵守國(guó)家保密法律法規(guī)和審計(jì)署保密規(guī)定,嚴(yán)格保守國(guó)家秘密、工作秘密和商業(yè)秘密,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)涉密信息資料和涉密電子設(shè)備的安全保密管理。
五是嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)“四會(huì)”制度。即審前學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、審中碰頭會(huì)、審后總結(jié)會(huì)和審計(jì)成果點(diǎn)評(píng)會(huì),從制度上規(guī)范審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議流程和內(nèi)容,提高了審計(jì)質(zhì)量,防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。(于建科)
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