根據(jù)省政府領導指示和省審計廳2009年審計工作計劃,從今年9月開始,貴州省審計廳派出 5個審計組對貴州省五所監(jiān)獄2006至2008年度財政財務收支情況進行了審計調(diào)查。 此次審計內(nèi)容是審查監(jiān)獄資產(chǎn)的所有權是否明確合規(guī),國有資產(chǎn)是否被無償占用和流失,監(jiān)獄的財政收支及監(jiān)辦企業(yè)的財務收支是否合規(guī)合法,是否真實準確,是否存在擠占挪用和損失浪費現(xiàn)象,是否存在設立賬外賬或小金庫的行為等。通過審計,摸清監(jiān)獄財政收支和監(jiān)辦企業(yè)財務收支以及在資產(chǎn)管理、使用中存在的問題,從體制、機制、制度層面分析產(chǎn)生問題的原因,并提出處理意見和改進建議,促進監(jiān)獄系統(tǒng)深化改革,加強財務管理,提高資金的使用效益,保障國有資產(chǎn)的安全性和完整性。 貴州省審計廳高度重視這次審計,制定了統(tǒng)一的審計工作方案。審計期間,該廳領導多次到審計現(xiàn)場進行指導和調(diào)研,有力地推動了此項工作的開展。目前,審計工作正在有序進行。
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