近日,江蘇省南京市審計局聯(lián)合市委組織部、市編辦、市國資委、市財政局等單位組成督查組,對2014年度市審計局開展的經(jīng)濟責任審計查處問題整改情況進行了督查。
此次督查涉及9家單位,對其中的4家單位實施了現(xiàn)場督查。為了切實督促各單位對查出的問題進行全面整改,此次督查堅持做到“見帳、見物”,逐一核實審計整改落實情況和審計建議采納情況。同時,依據(jù)《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定實施細則》的要求,對被審計單位的機構設置、編制使用情況、履行有關黨風建設第一責任人職責的情況等進行了調(diào)查了解,進一步規(guī)范黨政正職用人、用編行為,敦促領導干部切實履行黨風廉政建設第一責任人職責。
在實地督查中,督查組聽取了各單位的整改情況匯報,并就重點問題進行詢問,基本上掌握了相關單位的整改落實情況。督查結果表明,被審計單位領導高度重視審計整改工作,有的單位專門成立了審計整改領導小組,有的單位及時召開了專題研究討論會,對審計發(fā)現(xiàn)的問題逐條梳理,認真分析,明確整改負責人。各相關部門統(tǒng)籌計劃,密切協(xié)作,對審計報告反應的問題,列出清單,采取掛牌銷號方式限時逐項整改。針對審計問題實施全面整改的基礎上,一是強化了長效管控,形成規(guī)范運行新常態(tài)。9家單位,通過審計整改,修改完善了19個管理,包括重大事項決策機制、工程建設內(nèi)部管理控制等;部分單位對日常經(jīng)費的管理實施了全面預算管理,加強了對招待費和業(yè)務經(jīng)費的控制。二是健全了內(nèi)部審計機構,促進內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。市文投控股集團正在籌備成立紀檢監(jiān)察室,專門負責集團及下屬公司的審計,積極推進領導干部屆中審計;南部新城開發(fā)管委會和市委黨校擬定了內(nèi)部審計管理辦法,計劃年內(nèi)組織開展內(nèi)部審計。
督查組對督查中發(fā)現(xiàn)的問題逐一梳理,對能及時糾正的問題進行了督辦,對暫時不能整改的問題提出切實可行的整改措施,強化了對審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實的監(jiān)管。(談華)