2012年6月1日,審計署發(fā)布了中國電子科技集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司、中國電信集團(tuán)公司、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司、中國東方電氣集團(tuán)有限公司、鞍鋼集團(tuán)公司、寶鋼集團(tuán)有限公司、武漢鋼鐵(集團(tuán))公司、招商局集團(tuán)有限公司、中國中煤能源集團(tuán)有限公司、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總公司、國家開發(fā)投資公司等15戶中央企業(yè)2010年度財務(wù)收支等審計結(jié)果公告。圍繞此次公告的相關(guān)問題,記者采訪了審計署企業(yè)審計司負(fù)責(zé)人。
問:從審計情況看,您對15戶央企的總體評價是什么?
答:總的看,隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的健全完善以及企業(yè)改革的深化和發(fā)展,中央企業(yè)的經(jīng)營管理一年比一年規(guī)范,可以用幾句話概括:改革深化了、管理加強(qiáng)了、業(yè)績提升了、核心競爭力增強(qiáng)了、依法經(jīng)營理念強(qiáng)化了。主要表現(xiàn)在:一是大多數(shù)企業(yè)能夠貫徹落實中央重大決策部署和政策措施,戰(zhàn)略重組持續(xù)推進(jìn),產(chǎn)業(yè)升級步伐加快,新興產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展。二是生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展,經(jīng)濟(jì)效益不斷提高,資產(chǎn)質(zhì)量有所提高。三是企業(yè)改革進(jìn)一步深化,現(xiàn)代企業(yè)制度逐步建立,內(nèi)部控制制度進(jìn)一步健全,管理水平不斷提高。四是遵紀(jì)守法的觀念進(jìn)一步增強(qiáng),企業(yè)的社會責(zé)任感進(jìn)一步提高,合法經(jīng)營、誠信經(jīng)營理念得到較好地貫徹和落實。但審計中也發(fā)現(xiàn)一些值得關(guān)注的問題:有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規(guī)范,會計核算不夠準(zhǔn)確,個別企業(yè)會計報表反映的資產(chǎn)負(fù)債損益情況還不完整;有的企業(yè)投資項目和工程建設(shè)項目管理不夠規(guī)范,存在未按規(guī)定公開招投標(biāo)、土地審批手續(xù)不完備等問題;有的企業(yè)對下屬單位、分支機(jī)構(gòu)管理比較薄弱;有的企業(yè)執(zhí)行國家淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排政策還有欠缺等。
問:您這個評價怎么得來的呢?請介紹一下此次對15戶中央企業(yè)審計的相關(guān)情況? 答:這個評價是審計的結(jié)果。對國有及國有控股企業(yè)進(jìn)行審計監(jiān)督,是憲法和審計法賦予審計機(jī)關(guān)的職責(zé)。2011年,我們先后組織了對中國石油天然氣集團(tuán)公司、武漢鋼鐵(集團(tuán))公司等15戶中央企業(yè)財務(wù)收支審計,涉及能源、鋼鐵、汽車、裝備制造、電信等領(lǐng)域,重點審計了企業(yè)集團(tuán)總部和部分所屬企業(yè),審計資產(chǎn)量占企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。
問:這次審計的目標(biāo)是什么?
答:在對15戶中央企業(yè)的審計中,我們按照促進(jìn)“強(qiáng)化管理、推動改革、維護(hù)安全,促進(jìn)發(fā)展”的思路,在審計財務(wù)收支的真實、合法和效益基礎(chǔ)上,突出對重點領(lǐng)域、資金和事項的審計,堅持揭露和查處重大違法違規(guī)問題,注重反映體制機(jī)制制度方面的問題,推動中央企業(yè)貫徹落實國家宏觀政策、深化改革、提高競爭力,發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能。
問:這次審計的重點是什么?
答:這次審計的重點主要有五個方面:一是檢查企業(yè)貫徹落實中央關(guān)于宏觀調(diào)控、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排等方面政策措施情況;二是揭示和反映國有資產(chǎn)運營過程中的突出矛盾和潛在風(fēng)險,維護(hù)國有資產(chǎn)安全;三是查處重大違法違規(guī)問題和案件線索,促進(jìn)反腐倡廉建設(shè);四是檢查企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實、合法、效益情況,促進(jìn)規(guī)范管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;五是檢查企業(yè)內(nèi)控制度的完善和執(zhí)行情況,促進(jìn)提高管理水平。
問:針對發(fā)現(xiàn)的問題,企業(yè)采取了哪些整改措施?
答:各企業(yè)高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真落實審計建議,積極進(jìn)行整改,研究制定了整改措施并逐項提出整改意見。截至2012年3月底,相關(guān)企業(yè)制訂、完善規(guī)章制度233項,對87名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理(其中局級干部3人),對審計發(fā)現(xiàn)的問題,已有接近97%完成了整改,其他正在積極整改中,審計署將繼續(xù)跟蹤和督促落實。
問:審計署下一步對企業(yè)審計有哪些打算?
答:新的形勢對企業(yè)審計提出了新要求、新期望,我們將緊緊圍繞主題主線,繼續(xù)堅持“強(qiáng)化管理、推動改革、維護(hù)安全、促進(jìn)發(fā)展”的工作思路,加強(qiáng)對國有企業(yè)的資金、決策和責(zé)任的審計,推動其轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、落實宏觀政策、加強(qiáng)經(jīng)營管理、防控重大風(fēng)險、創(chuàng)新機(jī)制制度和推進(jìn)反腐倡廉。
2012年企業(yè)審計工作將突出四項重點任務(wù):一是圍繞促進(jìn)和完善宏觀調(diào)控,加強(qiáng)對企業(yè)貫徹執(zhí)行中央重大政策措施情況的跟蹤審計;二是圍繞維護(hù)國有資產(chǎn)安全,著力揭示和反映國有資產(chǎn)運營過程中的突出矛盾和潛在風(fēng)險;三是圍繞加強(qiáng)國有企業(yè)反腐倡廉建設(shè),著力查處重大違法違規(guī)問題和案件線索;四是圍繞健全完善市場經(jīng)濟(jì)體制,注重從體制機(jī)制制度層面分析原因和提出建議。
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