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審計署公告及解讀
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2011年第14號:“中國建筑工程總公司2009年度財務(wù)收支審計結(jié)果”
【時間:
2011年05月20日
】 【來源:審計署辦公廳】字號:
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中國建筑工程總公司2009年度財務(wù)收支審計結(jié)果
(二○一一年五月二十日公告)
根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,審計署于2010年對中國建筑工程總公司(以下簡稱中建總公司)2009年度財務(wù)收支進(jìn)行了審計,并對審計范圍內(nèi)涉及的重大事項追溯相關(guān)年度。
一、基本情況
中建總公司成立于1982年,注冊資本48.45億元,主要從事房屋建筑承包、國際工程承包、地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政勘察設(shè)計業(yè)務(wù)。據(jù)中建總公司的合并會計報表反映,截至2009年底,中建總公司資產(chǎn)總額3014.93億元,負(fù)債總額2105.56億元,所有者權(quán)益總額909.37億元,當(dāng)年營業(yè)收入2618.28億元,利潤總額127.45億元,凈利潤88.61億元。
二、審計評價意見
本次重點審計了中建總公司本部及所屬深圳中海投資管理有限公司(以下簡稱深圳中海投)等5家企業(yè),涉及資產(chǎn)額1571.09億元,占中建總公司資產(chǎn)總額的52.11%。審計結(jié)果表明,中建總公司通過深化改革、強(qiáng)化管理,加快了企業(yè)發(fā)展速度,擴(kuò)大了企業(yè)經(jīng)營規(guī)模,提升了企業(yè)發(fā)展質(zhì)量,國有資本實現(xiàn)持續(xù)保值增值,但也存在合并報表不實、收入確認(rèn)不完整、少繳稅金等問題。這些問題對中建總公司2009年度財務(wù)收支狀況的影響主要是:多計資產(chǎn)1.54億元,占資產(chǎn)總額的0.05%;多計負(fù)債0.6億元,占負(fù)債總額的0.09%。
對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署已依法出具了審計報告、下達(dá)了審計決定書,要求中建總公司予以整改。此外,本次審計發(fā)現(xiàn)并向有關(guān)部門移送重大違紀(jì)事項2件,有關(guān)部門正在依法查處。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況
(一)會計核算和財務(wù)管理存在的問題。
1. 2009年,所屬中國建筑第七工程局有限公司等3家企業(yè)合并報表核算不準(zhǔn)確,多計資產(chǎn)1.54億元、多計負(fù)債0.6億元,以及未將實際控制的企業(yè)納入合并報表范圍。
2. 2006年至2009年,所屬中國建筑第二工程局有限公司等4家企業(yè)因收支確認(rèn)不完整、壞賬計提不規(guī)范等原因,造成少計利潤1.12億元。
審計指出上述兩個問題后,中建總公司已組織相關(guān)企業(yè)調(diào)整了相關(guān)會計賬目,并將有關(guān)企業(yè)納入合并報表范圍。
3. 所屬中國建筑第五工程局有限公司等2家企業(yè)存在違規(guī)出借賬戶、利用個人賬戶存儲單位資金以及拆借資金等問題。
審計指出上述問題后,中建總公司已組織有關(guān)企業(yè)調(diào)整了相關(guān)會計賬目,制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶管理規(guī)定的通知》等制度,對不規(guī)范賬戶進(jìn)行了清理,并制定了收回對外拆借資金計劃。
4. 中建總公司少繳企業(yè)所得稅2.52億元,所屬中國建筑第四工程局有限公司等3家單位未代扣代繳個人所得稅。
審計指出上述問題后,中建總公司已與稅務(wù)部門進(jìn)行溝通,將在2010年企業(yè)所得稅匯算清繳時進(jìn)行納稅調(diào)整,并組織有關(guān)單位核查,補繳個人所得稅,嚴(yán)格按照規(guī)定范圍和標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳員工個人所得稅。
5. 2010年,所屬唐山市建瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在累計虧損情況下向股東預(yù)分配利潤1900萬元。
審計指出上述問題后,中建總公司已督促有關(guān)單位召開股東大會,協(xié)商退回預(yù)分配的利潤。
(二)內(nèi)部管理存在的問題。
1.中建總公司管理層級較多,且設(shè)立多家離岸公司,對合資合作企業(yè)、部分海外工程項目等管控力度不夠,經(jīng)營過程中存在直接經(jīng)營房地產(chǎn)的利潤占比較大等風(fēng)險。
審計指出上述問題后,中建總公司已采取措施加強(qiáng)內(nèi)部管理,壓縮管理層級,對沒有實際業(yè)務(wù)的16家離岸公司進(jìn)行了清理和關(guān)閉;逐步加強(qiáng)對合資合作企業(yè)和海外投資項目的管控力度,并調(diào)整公司經(jīng)營結(jié)構(gòu)、推進(jìn)資金集中管理等措施,防范經(jīng)營風(fēng)險。
2. 所屬中國建筑第二工程局有限公司擅自對外擔(dān)保,承擔(dān)連帶責(zé)任2308.26萬元。對此,中國建筑第二工程局有限公司已起訴反擔(dān)保單位并勝訴。
審計指出上述問題后,該公司已申請法院強(qiáng)制執(zhí)行。
3. 所屬中國建筑第二工程局有限公司等3家企業(yè)在650個工程建設(shè)項目中存在違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包、出借資質(zhì)、墊資施工等問題。
審計指出上述問題后,中建總公司組織有關(guān)單位進(jìn)行了認(rèn)真核查,要求在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)項目管理,強(qiáng)化項目的授權(quán)審批程序,杜絕違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包,并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了免職處理。
4. 所屬2家企業(yè)實施股權(quán)激勵計劃,未按規(guī)定向國資委備案。
審計指出上述問題后,中建總公司已向國資委匯報有關(guān)備案事宜。
5. 所屬中建三局東方裝飾公司等2家單位在會計資料管理中存在檔案保管時間短、部分發(fā)票與真實業(yè)務(wù)不符、部分資料遺失和毀損等不規(guī)范問題。
審計指出上述問題后,中建總公司已組織有關(guān)單位清理了現(xiàn)有檔案,修訂了財會檔案管理制度,還對不規(guī)范發(fā)票進(jìn)行了清理。
此外,審計還發(fā)現(xiàn)中建總公司以前年度存在的問題: 2008年,中建總公司以銀行貸款和自有資金17.07億元對深圳中海投增資,完成驗資后又將資金抽回。
審計指出上述問題后,中建總公司已籌措資金,擬于2011年上半年補足注冊資本金。
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