6月20日,受國務(wù)院委托,審計署審計長胡澤君向十三屆全國人大常委會第三次會議作了《關(guān)于2017年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》。胡澤君表示,審計署對2017年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計。從審計情況看,中央預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,財政保障能力進一步增強。審計查出問題整改成效較好,體制機制進一步健全。目前,審計查出的突出問題都得到了整改,推動制定完善規(guī)章制度2000多項。
預(yù)算管理水平和財政資金使用績效有所提高,預(yù)算執(zhí)行總體較好
胡澤君表示,在中央決算草案和預(yù)算管理審計方面,重點審計了財政部具體組織中央預(yù)算執(zhí)行和編制中央決算草案、發(fā)展改革委組織分配中央基建投資情況。從審計情況看,財政部、發(fā)展改革委深化財稅體制改革,加強預(yù)算和計劃管理,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),優(yōu)先保障基本民生和重點項目,預(yù)算管理水平和財政資金使用績效有所提高。
在這方面存在的主要問題有:
中央決算草案編制不夠準確完整。這包括:少計中央一般公共預(yù)算收支20.13億元;兩個重大事項披露不充分;部分收支事項列示不細化。
預(yù)算分配管理存在薄弱環(huán)節(jié)。這包括:預(yù)算安排與存量資金盤活統(tǒng)籌銜接不夠;預(yù)算分配標準不夠明確或執(zhí)行不嚴格;部分預(yù)算安排和下達不夠規(guī)范;國有資本經(jīng)營預(yù)算范圍不夠完整;部門間對接還不夠順暢。
此外,轉(zhuǎn)移支付管理仍不夠完善;部分財稅領(lǐng)域改革有待深化。
胡澤君表示,在中央部門預(yù)算執(zhí)行審計方面,重點審計了57個中央部門本級及所屬365家單位,涉及財政撥款預(yù)算2115.99億元(占這些部門財政撥款預(yù)算總額的35.28%)。審計結(jié)果表明,2017年度部門預(yù)算管理不斷加強,預(yù)算執(zhí)行總體較好,財政資金使用績效有所提高。
這方面,審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有:預(yù)決算編報還不夠準確。資金資產(chǎn)管理還不夠規(guī)范?!叭苯?jīng)費和會議費管理不嚴問題在一些部門依然存在。一些部門和單位依托管理職能或利用行業(yè)影響力違規(guī)收費,涉及5個部門和75家所屬單位、金額1.69億元。
審計指出問題后,有關(guān)部門和單位通過歸還資金原渠道、上繳國庫、調(diào)整賬目等方式整改5.06億元,清退超編制或違規(guī)占用其他單位公務(wù)用車10輛,出臺和完善制度5項。
目前債務(wù)風險正得到有序有效防控,脫貧攻堅取得重大進展,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量有所改善
胡澤君表示,審計署先后印發(fā)了關(guān)于加強審計監(jiān)督推動打好三大攻堅戰(zhàn)的3個實施意見,各項審計都高度關(guān)注相關(guān)重點任務(wù)推進情況。
在防范化解重大風險相關(guān)審計方面,重點關(guān)注了地方政府債務(wù)、金融運行和基本養(yǎng)老保險基金支付等風險及防范情況。在地方政府債務(wù)風險防控審計方面,審計發(fā)現(xiàn),2017年7月全國金融工作會議后,相關(guān)地區(qū)風險防范意識進一步增強,舉債沖動得到有效遏制,違規(guī)舉債問題明顯減少,目前債務(wù)風險正得到有序有效防控。在金融風險防控方面,從審計情況看,金融機構(gòu)和有關(guān)企業(yè)風險防控工作持續(xù)加強,監(jiān)管部門也加大了對高風險行業(yè)和領(lǐng)域整治力度。
在扶貧政策落實和資金管理審計方面,審計機關(guān)組織重點審計了21個省的312個國定貧困縣(含114個深度貧困縣),抽查2500多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8000多個行政村,走訪2.9萬多戶家庭,涉及資金1500多億元。胡澤君表示,總的看,脫貧攻堅取得重大進展,貧困地區(qū)生產(chǎn)生活條件顯著改善,貧困群眾獲得感明顯增強。
但審計也發(fā)現(xiàn)了一些問題,這包括:一些地方扶貧工作還不夠扎實,主要表現(xiàn)為形式主義、弄虛作假及違反中央八項規(guī)定精神。比如,其中:37個縣把10.92億元投向企業(yè)、合作社和大戶,但未與貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)。此外,有的扶貧政策落實不夠精準;一些地方涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合試點推進不暢;部分扶貧資金和項目監(jiān)管仍較粗放。據(jù)悉,審計指出問題后,有關(guān)部門和地方已追回或盤活6.64億元,完善規(guī)章制度74項,處理處分231人。
在污染防治資金和項目審計方面,審計機關(guān)重點開展了長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境保護審計和46個地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計。審計結(jié)果表明,有關(guān)地區(qū)和領(lǐng)導(dǎo)干部認真落實自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任,長江經(jīng)濟帶“共抓大保護、不搞大開發(fā)”取得一定成效,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量有所改善,但仍發(fā)現(xiàn)一些問題。審計指出問題后,有關(guān)地方已整改14.14億元,完善制度62項,處理處分105人。
在重大政策措施落實跟蹤審計中,推動下達和落實、收回沉淀和統(tǒng)籌安排資金超500億元,審計署下一步將認真敦促整改
審計署還對重大專項資金和民生工程、重大政策措施落實、部分國有銀行和央企等進行了審計。
對于重大政策措施,2017年以來,全國共跟蹤審計7.53萬個項目,抽查7.66萬個單位,推動下達和落實、收回沉淀和統(tǒng)籌安排資金506.59億元,促進減少或清退收費等122.08億元,推動新開(完)工或加快進度項目5789個,促進建立健全規(guī)章制度1076項,相關(guān)地方和部門處理處分2514人。
胡澤君表示,在各項審計工作中,共發(fā)現(xiàn)并移送重大問題線索300 多起,涉及公職人員500 多人,造成損失浪費 340 多億元。其中,發(fā)現(xiàn)“微腐敗”重大問題線索50 多起,主要是侵占扶貧、涉農(nóng)、社保、環(huán)保等民生資金,涉案人員多為基層公職人員。此外,涉眾類金融亂象亟待整治,共發(fā)現(xiàn)非法集資、地下錢莊等重大問題線索 40多起,主要是一些不法團伙通過快速增值、保本高息等虛假承諾宣傳,或幕后操縱標的物市場行情,誘騙社會公眾參與。此外,審計還發(fā)現(xiàn),涉稅違法問題不容忽視,國有企業(yè)管理中濫用職權(quán)違規(guī)操作等問題仍然存在。
針對審計查出的主要問題,胡澤君表示,下一步,審計署將認真督促整改,國務(wù)院將在年底前向全國人大常委會專題報告整改情況。